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Fatura Fornecedor
Last updated at Mon Dec 15 15:57, by Daniel
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No campo entidade, pressione a tecla F1. Na janela que se abre, selecione a entidade para a qual pretende passar a fatura e de seguida clique no visto para confirmar a entidade.

Para selecionar uma morada diferente da original (por exemplo, se pretende que o produto seja entregue noutra morada), consulte o artigo Criar Novo Contacto

De seguida, selecione o código do produto a ser faturado, clicando em F1 ou com o botão do lado direito do rato sobre o campo de produto.

Preencha os restantes campos da fatura.

Preenchidos os campos, guarde a fatura pressionando o ícone de disquete. Confirme que pretende finalizar a fatura.

Fatura Fornecedoricon_open_new.png

Na janela que se abre, introduza o número de série de cada produto que está a adquirir e clique no ícone com o sinal mais para adicionar os produtos. No fim, clique em "finalizar". Se adquiriu produtos por lote, introduza o número do novo lote com a quantidade respetiva e clique em "Adicionar Lote", e depois em Ok. Este processo permite adicionar ao stock do seu armazém todos os produtos que adquiriu, quer por lote quer por número de série.

Fatura Fornecedor Nº Sérieicon_open_new.png

Fatura Fornecedor Loteicon_open_new.png

Na janela seguinte, que é a janela para impressão de documentos, selecione a quantidade de faturas que pretende imprimir (original, duplicado, triplicado) e clique em "OK". Se pretender gerar um documento PDF das faturas, clique na opção "PDF". Para enviar diretamente o documento por email, clique na opção "enviar por email" e introduza o endereço de email.


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